Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023502
Monto de la Factura
₲ 1.277.979
Nro. Solicitud de Transferencia
132927
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.192.192
Retención DNCP
₲ 4.461
Retención IVA
₲ 34.854
Retención Renta
₲ 46.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-254957
Monto Contrato
₲ 83.932.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.563.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.563.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
