Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0023501
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.566.096
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            132929
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-09-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-10-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-10-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.460.968
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.467
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 42.712
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 56.949
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ 
        
                                    RUC
                            
            3500971-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-12005-25-254957
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 83.932.315
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 14.563.400
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.563.400
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            460569
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA LA ARMADA
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Armada Uoc 3
        