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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023508
Monto de la Factura
₲ 2.998.230
Nro. Solicitud de Transferencia
119440
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.796.966

Retención DNCP
₲ 10.467
Retención IVA
₲ 81.770
Retención Renta
₲ 109.027
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-254957
Monto Contrato
₲ 83.932.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.563.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.563.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3