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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0005257
Monto de la Factura
₲ 1.121.177
Nro. Solicitud de Transferencia
132428
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.045.915

Retención DNCP
₲ 3.914
Retención IVA
₲ 30.578
Retención Renta
₲ 40.770
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252928
Monto Contrato
₲ 246.113.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.959.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.959.894

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456827
Nombre de la Licitación
MCN N° 27/25 "Contratacion de servicios de mantenimiento de maquinarias y equipos industriales - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4