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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014553
Monto de la Factura
₲ 24.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136887
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.575.520

Retención DNCP
₲ 84.480
Retención IVA
₲ 660.000
Retención Renta
₲ 880.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-254998
Monto Contrato
₲ 29.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.277.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.277.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
470600
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES VARIOS PARA FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1