Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000030
Monto de la Factura
₲ 1.015.409
Nro. Solicitud de Transferencia
72806
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 947.218
Retención DNCP
₲ 3.546
Retención IVA
₲ 27.705
Retención Renta
₲ 36.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250977
Monto Contrato
₲ 43.298.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.388.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.388.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456848
Nombre de la Licitación
MCN Nº 12/25 "Adquisición de repuestos y accesorios menores para vehículos y desmalezadoras"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4