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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0005264
Monto de la Factura
₲ 8.876.692
Nro. Solicitud de Transferencia
112834
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.280.823

Retención DNCP
₲ 30.988
Retención IVA
₲ 242.092
Retención Renta
₲ 322.789
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252975
Monto Contrato
₲ 238.407.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.286.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.286.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3