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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0005901
Monto de la Factura
₲ 3.251.320
Nro. Solicitud de Transferencia
138512
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.033.068

Retención DNCP
₲ 11.350
Retención IVA
₲ 88.672
Retención Renta
₲ 118.230
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252975
Monto Contrato
₲ 238.407.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.286.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.286.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3