Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005132
Monto de la Factura
₲ 3.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101568
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.167.102
Retención DNCP
₲ 11.852
Retención IVA
₲ 92.591
Retención Renta
₲ 123.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252810
Monto Contrato
₲ 332.514.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.257.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.257.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3