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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000121
Monto de la Factura
₲ 9.337.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73820
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.710.699

Retención DNCP
₲ 32.597
Retención IVA
₲ 254.659
Retención Renta
₲ 339.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251906
Monto Contrato
₲ 26.264.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.528.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.528.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1