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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001782
Monto de la Factura
₲ 5.895.749
Nro. Solicitud de Transferencia
119967
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.555.028

Retención DNCP
₲ 21.407
Retención IVA
₲ 96.328
Retención Renta
₲ 222.986
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-255148
Monto Contrato
₲ 200.572.251
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.618.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.618.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
470363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI - SUR - PILAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1