Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0005153
Monto de la Factura
₲ 4.164.577
Nro. Solicitud de Transferencia
102853
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2025
Fecha de la Transferencia
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.885.021

Retención DNCP
₲ 14.538
Retención IVA
₲ 113.579
Retención Renta
₲ 151.439
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253071
Monto Contrato
₲ 335.235.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.620.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.620.889

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3