Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005014
Monto de la Factura
₲ 2.000.040
Nro. Solicitud de Transferencia
95130
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.511
Retención DNCP
₲ 6.982
Retención IVA
₲ 54.547
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253071
Monto Contrato
₲ 335.235.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.315.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.315.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3