Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005214
Monto de la Factura
₲ 607.995
Nro. Solicitud de Transferencia
92722
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.182
Retención DNCP
₲ 2.122
Retención IVA
₲ 16.582
Retención Renta
₲ 22.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253071
Monto Contrato
₲ 335.235.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.620.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.620.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3