Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005723
Monto de la Factura
₲ 4.988.360
Nro. Solicitud de Transferencia
135226
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.653.505
Retención DNCP
₲ 17.414
Retención IVA
₲ 136.046
Retención Renta
₲ 181.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253071
Monto Contrato
₲ 335.235.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.620.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.620.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3