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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000550
Monto de la Factura
₲ 9.186.883
Nro. Solicitud de Transferencia
160269
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.570.193

Retención DNCP
₲ 32.071
Retención IVA
₲ 250.551
Retención Renta
₲ 334.068
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253164
Monto Contrato
₲ 20.867.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.380.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.380.509

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464018
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MOTOR PROPULSOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3