Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000231
Monto de la Factura
₲ 3.683.125
Nro. Solicitud de Transferencia
112693
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.435.887
Retención DNCP
₲ 12.857
Retención IVA
₲ 100.449
Retención Renta
₲ 133.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252990
Monto Contrato
₲ 380.210.583
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.774.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.774.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457643
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3