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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004369
Monto de la Factura
₲ 4.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192113
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.506.219

Retención DNCP
₲ 16.879
Retención IVA
₲ 131.864
Retención Renta
₲ 175.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Support S.A
RUC
80065762-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-244112
Monto Contrato
₲ 45.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.977.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.429.299

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440142
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos, Herramientas UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado