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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001967
Monto de la Factura
₲ 11.865.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191975
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.165.973

Retención DNCP
₲ 41.853
Retención IVA
₲ 323.605
Retención Renta
₲ 323.605
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCELO RODRIGO TIEPPO
RUC
6873591-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-24-245536
Monto Contrato
₲ 291.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.908.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.627.173

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455683
Nombre de la Licitación
Adquisición de enseres de oficina
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu