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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000457
Monto de la Factura
₲ 1.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163296
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.679.766

Retención DNCP
₲ 6.296
Retención IVA
₲ 48.682
Retención Renta
₲ 48.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-24-243939
Monto Contrato
₲ 68.163.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.265.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.145.233

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452161
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos eléctricos y de ferretería
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu