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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001982
Monto de la Factura
₲ 6.318.336
Nro. Solicitud de Transferencia
72515
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.894.203

Retención DNCP
₲ 22.057
Retención IVA
₲ 172.318
Retención Renta
₲ 229.758
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-24-249672
Monto Contrato
₲ 394.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.060.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.060.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441750
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de limpieza integral del edificio ANEAES
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.