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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001176
Monto de la Factura
₲ 84.628.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116894
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.947.153

Retención DNCP
₲ 295.429
Retención IVA
₲ 2.308.036
Retención Renta
₲ 3.077.382
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-257262
Monto Contrato
₲ 141.631.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.947.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.947.153

Datos de la Licitación

ID de Licitación
465819
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos para Laboratorio
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental