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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008283
Monto de la Factura
₲ 44.427.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133281
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.250.874

Retención DNCP
₲ 155.091
Retención IVA
₲ 1.211.645
Retención Renta
₲ 1.615.527
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-255836
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.250.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.250.874

Datos de la Licitación

ID de Licitación
467299
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA