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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029398
Monto de la Factura
₲ 5.873.280
Nro. Solicitud de Transferencia
78494
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
03-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.479.023

Retención DNCP
₲ 20.503
Retención IVA
₲ 160.180
Retención Renta
₲ 213.574
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-254729
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.011.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.011.878

Datos de la Licitación

ID de Licitación
467275
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA