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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 4.013.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41552
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.759.188

Retención DNCP
₲ 14.242
Retención IVA
₲ 91.212
Retención Renta
₲ 148.358
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-253697
Monto Contrato
₲ 157.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.845.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.845.374

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455749
Nombre de la Licitación
MENOR CUANTIA NACIONAL N° 03/2024 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social