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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 4.924.267
Nro. Solicitud de Transferencia
118152
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
06-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.593.715

Retención DNCP
₲ 17.190
Retención IVA
₲ 134.298
Retención Renta
₲ 179.064
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-247419
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.844.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.844.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445095
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA LA I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)