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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001415
Monto de la Factura
₲ 152.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75901
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.838.634

Retención DNCP
₲ 530.775
Retención IVA
₲ 4.146.682
Retención Renta
₲ 5.528.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-248509
Monto Contrato
₲ 152.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.838.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.838.634

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444373
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS PARA VEHICULOS DEL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa