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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 10.395.200
Nro. Solicitud de Transferencia
94182
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.765.789

Retención DNCP
₲ 36.737
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 382.674
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-245999
Monto Contrato
₲ 92.010.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.985.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.985.222

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445675
Nombre de la Licitación
MCN N° 10/2024 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)