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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003884
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24476
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.217.751

Retención DNCP
₲ 4.535
Retención IVA
₲ 17.714
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-243699
Monto Contrato
₲ 42.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.347.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.347.626

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444438
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal del Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby