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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038938
Monto de la Factura
₲ 3.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184951
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.891.900

Retención DNCP
₲ 10.857
Retención IVA
₲ 84.818
Retención Renta
₲ 113.091
Multa
₲ 6.620

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242198
Monto Contrato
₲ 151.849.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.314.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.314.121

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445654
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Impresoras - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu