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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000058
Monto de la Factura
₲ 23.236.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34918
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.676.231

Retención DNCP
₲ 81.115
Retención IVA
₲ 633.709
Retención Renta
₲ 844.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-248650
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.083.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.083.484

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452163
Nombre de la Licitación
MCN N° 66/2024 - ADQUISICION DE CUBIERTAS DESTINADAS A VEHICULOS DEL MSPBS - NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)