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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 2.115.450
Nro. Solicitud de Transferencia
24502
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.059.944

Retención DNCP
₲ 7.509
Retención IVA
₲ 47.997
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-249419
Monto Contrato
₲ 141.847.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.432.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.432.569

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445649
Nombre de la Licitación
MCN N° 05/2024 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)