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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 4.408.780
Nro. Solicitud de Transferencia
103025
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.136.388

Retención DNCP
₲ 15.744
Retención IVA
₲ 92.650
Retención Renta
₲ 163.998
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA BELEN ZARACHO MORAN
RUC
4334403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242944
Monto Contrato
₲ 248.789.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.769.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.769.410

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para pacientes y personal de guardia del Hospital Distrital de Ita
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá