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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007634
Monto de la Factura
₲ 18.911.420
Nro. Solicitud de Transferencia
106804
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.813.182

Retención DNCP
₲ 66.706
Retención IVA
₲ 515.766
Retención Renta
₲ 515.766
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-24-245311
Monto Contrato
₲ 359.316.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.301.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.301.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442471
Nombre de la Licitación
LMC N° 02/2024 - Servicio De Mantenimiento Preventivo De Servidores Corporativos (Power Series) Y De Dispositivos De Almacenamiento (Storage)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah