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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003883
Monto de la Factura
₲ 1.501.780
Nro. Solicitud de Transferencia
177715
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.969

Retención DNCP
₲ 5.243
Retención IVA
₲ 40.958
Retención Renta
₲ 54.610
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-25-257621
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.116.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.116.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
471083
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer