Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003018
Monto de la Factura
₲ 18.729.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132039
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.471.773
Retención DNCP
₲ 65.381
Retención IVA
₲ 510.791
Retención Renta
₲ 681.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247551
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.930.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.923.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443068
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro