Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000954
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 49.137.064
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            122385
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-08-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-09-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-09-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 45.838.628
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 171.533
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.340.101
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.786.802
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALDO DIOSNEL VILLALBA GALLAGHER
        
                                    RUC
                            
            797493-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-12001-25-253811
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 93.284.942
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 93.284.942
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            464093
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MCN 04 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
        
                                    Convocante
                            
            Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Consejo de la Defensa
        