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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 7.103.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55977
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.626.195

Retención DNCP
₲ 24.796
Retención IVA
₲ 193.718
Retención Renta
₲ 258.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-259070
Monto Contrato
₲ 92.971.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.798.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.798.995

Datos de la Licitación

ID de Licitación
466826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Hospitalarios, Odontológicos y de Laboratorio.
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad