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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 9.550.484
Nro. Solicitud de Transferencia
41829
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.909.386

Retención DNCP
₲ 33.340
Retención IVA
₲ 260.468
Retención Renta
₲ 347.290
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-259958
Monto Contrato
₲ 126.210.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.909.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.909.386

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DE LA SENAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas