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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003327
Monto de la Factura
₲ 11.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142406
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.644.078

Retención DNCP
₲ 39.831
Retención IVA
₲ 311.182
Retención Renta
₲ 414.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254562
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.349.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.349.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
467031
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artesanía y Productos Tradicionales - PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil