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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
038-001-0012176
Monto de la Factura
₲ 1.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77410
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
08-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.097.461

Retención DNCP
₲ 4.085
Retención IVA
₲ 31.909
Retención Renta
₲ 42.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253283
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.441.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.441.565

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461310
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica