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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000567
Monto de la Factura
₲ 14.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148685
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.899.262

Retención DNCP
₲ 52.556
Retención IVA
₲ 406.364
Retención Renta
₲ 541.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS S.A.
RUC
80099045-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-252896
Monto Contrato
₲ 14.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.899.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.899.262

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461597
Nombre de la Licitación
Adquisición de camara fotográfica para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica