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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0006346
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183965
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.459.528

Retención DNCP
₲ 54.109
Retención IVA
₲ 422.727
Retención Renta
₲ 563.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-259168
Monto Contrato
₲ 528.093.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.219.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.219.590

Datos de la Licitación

ID de Licitación
468579
Nombre de la Licitación
MCN Nº 03/25 "Adquisición de cubiertas varias - Plurianual"
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional