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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003808
Monto de la Factura
₲ 4.038.750
Nro. Solicitud de Transferencia
118771
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.639

Retención DNCP
₲ 14.099
Retención IVA
₲ 110.148
Retención Renta
₲ 146.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-250419
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.973.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.973.121

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442977
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional