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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014311
Monto de la Factura
₲ 49.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73174
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.569.006

Retención DNCP
₲ 174.266
Retención IVA
₲ 1.361.455
Retención Renta
₲ 1.815.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251556
Monto Contrato
₲ 444.111.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.284.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.284.928

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460941
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE UNIFORMES VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar