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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002325
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119805
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.354.400

Retención DNCP
₲ 345.600
Retención IVA
₲ 2.700.000
Retención Renta
₲ 3.600.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAMPING 44 S.A.
RUC
80020336-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253328
Monto Contrato
₲ 299.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.354.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.354.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas