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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005085
Monto de la Factura
₲ 16.362.568
Nro. Solicitud de Transferencia
37850
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.264.194

Retención DNCP
₲ 57.120
Retención IVA
₲ 446.252
Retención Renta
₲ 595.002
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-252941
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.008.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.008.429

Datos de la Licitación

ID de Licitación
458629
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DISEÑO, PUBLICACIÓN E IMPRESIÓN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica