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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002147
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174355
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.784.800

Retención DNCP
₲ 115.200
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-256086
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.139.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.139.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
470994
Nombre de la Licitación
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica