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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0018226
Monto de la Factura
₲ 3.260.702
Nro. Solicitud de Transferencia
186115
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.038.974

Retención DNCP
₲ 11.383
Retención IVA
₲ 88.928
Retención Renta
₲ 118.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-245005
Monto Contrato
₲ 16.420.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.384.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.384.153

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado