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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 22.547.629
Nro. Solicitud de Transferencia
169530
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.014.390

Retención DNCP
₲ 78.712
Retención IVA
₲ 614.935
Retención Renta
₲ 819.914
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICHARD ISAIAS LESMO
RUC
4306626-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-242645
Monto Contrato
₲ 78.347.629
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.014.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.014.390

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441550
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparaciones varias de Edificios para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado